Algemeen

Inleiding

De financiële storm in onze gemeente is gaan liggen. Dat is de voorzichtige conclusie van de begroting voor het jaar 2026. Zeker de eerstkomende jaren zien de financiën er een stuk rooskleuriger uit dan een jaar geleden. Dankzij uitgebreide ombuigingen én enkele financiële meevallers, zijn we in rustiger vaarwater gekomen. Op de langere termijn blijft het nodig om waakzaam te blijven. Het financiële ravijn is niet volledig opgelost. Het Rijk is slechts gedeeltelijk tegemoet gekomen in de achteruitgang van het gemeentefonds.

De begroting vormt de basis voor ons financiële beleid in het komend jaar en biedt een overzicht van verwachte inkomsten, uitgaven en investeringen. Het document dient als een hulpmiddel om de gemeentelijke doelstellingen te realiseren en om onze maatschappelijke en economische verantwoordelijkheden te waarborgen.

Belangrijke uitgangspunten bij het opstellen van deze begroting:

  • Duurzame financiële positie. Wij streven naar een gezonde financiële huishouding waarbij we verplichtingen na kunnen komen zonder onnodige risico's te nemen. Dit houdt in dat we zorgvuldig omgaan met onze middelen en reserves behouden voor onvoorziene omstandigheden.
  • Verantwoordelijke uitgaven. De begroting is gebaseerd op het principe van verantwoord financieel management. Dit betekent dat uitgaven zorgvuldig worden afgewogen tegen het maatschappelijk belang en de lange termijn doelstellingen van de gemeente. Structurele lasten worden gedekt met structurele baten. We begroten behoedzaam.
  • Transparantie en verantwoording. Wij leggen verantwoording af aan onze inwoners en stakeholders door duidelijkheid te bieden over hoe publieke middelen worden besteed.


Net als alle andere Nederlandse gemeenten, heeft ook de onze het afgelopen jaar flink op de financiële rem moeten trappen. Dat hebben we succesvol gedaan. Het financiële evenwicht in onze begroting is hersteld, dankzij een reeks zorgvuldig afgewogen en breed gedragen ombuigingsmaatregelen. Die gelden zowel voor ons bestaande als het nieuwe beleid. Daarmee is ‘code rood’ van de baan: onze meerjarenbegroting is structureel sluitend. In aangepaste vorm kunnen we daarom verder met het uitwerken van onze ambities uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor onze gemeente’.

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat financieel gezond blijven een continue opgave is. Hoewel het Rijk gedeeltelijk is overgekomen met compensatie, blijft de financiering vanuit Den Haag grillig en onzeker. Dit dwingt ons om scherp te blijven sturen en realistische keuzes te maken voor nu en de toekomst. Daarbij zijn de uitdagingen waar onze samenleving voor staat niet gering. Naast de onvoorspelbaarheid van de rijksfinanciën zien we spanningen op de arbeidsmarkt, een toenemende druk op het sociaal domein en knelpunten op het gebied van energievoorziening en netcongestie.

Als gemeentebestuur blijven wij inzetten op een solide financieel beleid dat ruimte laat voor lokale ambities en maatschappelijke opgaven. Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze begroting en blijven samen met de raad en onze partners werken aan een vitale, duurzame en toekomstbestendige gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2025 11:44:33 met de export van 09/22/2025 11:35:22